更新时间:2024-04-28
杨先生
| 26岁| 硕士| 一年工作经验
户籍:江西南昌
参加工作年份:2024年
政治面貌:共青团员
可到岗时间:一周以内
求职意向
期望职位:审计经理/主管,审计专员/助理
期望行业:不限
期望薪资:8千~1万/月|想在南昌工作
求职状态:目前正在找工作
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教育经历
2021-7 至 2022-12
[1年5个月]
硕士|昆士兰大学|应用金融
详细描述:
工作经历(TA工作了1年,共做了1份工作)
2023-3 至 2024-3
[1年]
审计|**会计师事务所
工作职责:1. 审查财务报表 2. 评估内部控制 3. 测试交易和账户余额 4. 合法性和合规性检查 5. 发表审计意见 6. 风险管理 7. 特殊目的审计
项目经历
2023-4 至 2023-10
[6个月]
IPO审计项目|审计员
项目描述:固定资产: 获取固定资产清单(台账、折旧测算表),对于企业计提的折旧进行复核。并检查折旧费用的分配方法是否合理,是否与上期一致,分配计入各项成本费用的金额占本期全部折旧计提额的比例与上期比较是否有重大差异。对于出现的差异,通过询问企业财务人员找到问题所在点并对需要进行调整的事项做出审计调整,按照会计准则进行披露。 存货盘点、存货:通过现场监督观察企业对存货进行盘点,评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序,检查存货并执行抽盘。并在盘点结束后整理盘点资料,撰写盘点报告。根据期末存货价格进行存货跌价测试,若存在计提存货减值准备。 货币资金: 根据客户提供的现金日记账编制现金明细表,对于外币以资产负债表日外币折算汇率价格计算人民币余额。同时,参与企业盘点库存现金,审查企业现金管理制度。 流水核查: 通过获取企业银行账户,企业董事、高管、财务等核心成员的银行流水,对发生额较大的进行查验。查验是否存在异常、频繁的交易,关联方交易。 内控制度:获取企业内部制度文件,根据现行的管理制度进行抽样检查,分析企业在内部控制方面存在的问题,为企业管理层提供内控建议。
照片/作品
附件简历